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财务审计经理的职责描述

作者:银炫熙2024-11-10 18:55:12

导读:财务审计经理的职责描述 篇1 职责 1、制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  财务审计经理的职责描述 篇1

  职责

  1、制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

  任职资格

  1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

  2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

  4、具有注册会计师证。

  财务审计经理的职责描述 篇2

  职责:

  1、负责公司IT战略规划的制定、实施,为企业信息化建设提供全方位及前瞻性的保障。

  2、负责完成公司/项目年度信息化建设预算编制和实施工作。

  3、负责公司微商城平台、新零售信息系统、销售系统、会员体系的管理。

  4、负责对互联网硬件、软件相关环境进行规划和合理搭建。

  5、负责统筹管理公司的信息化建设;统筹主导各信息系统和平台的立项、调研、选择、开发等管理和实施工作。

  6、负责维护公司各软硬件的良好运行,并保障信息安全。

  7、负责店铺监控问题及时处理、新开门店的监控与硬件配置/安装/调试;公司各部门网络设备审查与申请。

  8、负责组织安排公司管理人员的IT理念和员工IT知识的培训。

  职位要求:

  1、大学及以上学历,信息管理、计算机专业为佳

  2、对常见的ERP系统,软硬件,ERP流程问题能够熟练的排查处理

  3、3年以上IT软件、硬件管理工作经验

  4、良好的数据风险控制与保密意识、精通SQL数据库、责任心强,适应短期出差

  5、具有强烈的服务意识

  财务审计经理的职责描述 篇3

  职责:

  1、负责开拓、管理维护各种电商客户,包括自营电商,企业团购福利,电视购物,区域省包等(京东,亚马逊,天猫,东方CJ,汽车超人车品商城,东方福利网等);

  2、根据分销业绩目标,制定车品分销销售计划,产品规划、价格规划和渠道分层管控;

  3、根据销售计划对产品库存进行备货预估,公司对内:产品、采购供应链以及品牌部沟通;

  4、能够有创意地周期性制订活动策划、及推广方案,提高分销销售业绩;

  5、维护和监管公司品牌在各平台上的市场价格,店铺陈列和活动资源;维系品牌与合作伙伴的良好关系,确保渠道的良好运营;

  6、了解大盘趋势、了解竞品竞争情况,合理规划分销渠道发展,并能提出合理化产品和渠道发展建议。

  任职资格:

  1、大专及其以上学历,3年以上线上渠道、电子商务运营或者相关工作经验。

  2、 良好的策划能力、服务意识及团队精神,能激发分销商的热情,口头和书面表达能力强,良好的数据统计分析能力;做事思路清晰、逻辑性强、计划性强;

  3、熟悉各主要流量电商或平台运作模式以及对接流程,熟悉新媒体营销模式者加分;

  4、熟悉并热爱车品,车饰品或3C等电子产品分销业务,具有良好的商务谈判及开发客户能力,有一定的上述类型分销商资源者的优先考虑。

  财务审计经理的职责描述 篇4

  职责:

  1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

  2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;

  3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

  4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

  2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

  3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

  4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

  财务审计经理的职责描述 篇5

  职责:

  1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。

  2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;

  3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;

  4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;

  5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;

  6、开展中高层领导干部离职审计;

  7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;

  任职资格:

  1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;

  2、工作经验:3年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。

  3、年龄:30-45岁;

  4、其他条件:

  1)熟悉国家相关会计政策法规;

  2)熟练使用财务软件,办公软件;

  3)沟通协调能力强,有责任心。

  财务审计经理的职责描述 篇6

  1、根据本团队年度计划拟定所负责品相的年度采购计划和费用预算;

  2、随时了解、分析并汇报所负责品相和关联产品的产地情况和市场销售状况,定期做产地和市场调研报告,全面分析市场需求变化;

  3、查访并筛选供应商,严格按照采购流程索取各类资信和证明材料;

  4、选择适合各市场的产品,与供应商谈判并制定有利的供货条件包括质量包装品牌价格订货方式订货数量规格运输交货条件等并确保质量安全;

  5、收集市场各类资讯,掌握市场的动态和竞品信息,及时反馈并调整采购订单;

  6、单证跟进,付汇、包括订单确认、发货、运输、到货质量确认、索赔、市场售价、损耗和毛利

  财务审计经理的职责描述 篇7

  职责:

  1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、离任审计等方面的审计项目;

  2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;

  3、协助完善内审管理制度,编制审计案例、审计指南等;

  4、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、30岁以下,全日制本科及以上学历,会计学、审计学、法学或相关财经、金融类;

  2、具有3年及以上大型上市企业审计工作经验,具有主审经验优先;

  3、熟悉审计专业知识,以及企业风险管理、内控建设等相关知识;

  4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;

  5、具有企业反舞弊调查侦办、政府审计等工作经验优先;

  6、具备CIA、CPA、CFE等审计、财务等相关职业/执业证书,具有更高级别技术职称优先;

  7、同时具有法律相关资格优先;

  8、能适应出差。

  财务审计经理的职责描述 篇8

  职责:

  1、负责对集团及项目公司内部财务预算、财务收支情况、销售情况进行审计;

  2、负责对集团及项目公司经营状况及经营成果进行审计;

  3、参与对涉及经营管理及制度执行的特定事项进行调查研究;

  4、负责撰写相关审计报告初稿。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;

  2、中级以上会计职称,具有注册会计师或审计师资格优先;

  3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  4、5年以上审计管理经验;具备标杆房企审计工作经验者优先。

  5、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力。

  财务审计经理的职责描述 篇9

  职责:

  1、开发新的中介和分销公司,推广公司项目,并签订分销合同,建立良好的长期合作关系;

  2、维护好已有的中介和分销公司,负责定期对中介和分销公司进行培训,并及时将最新政策下达;

  3、监督报备,安排接送,配合中介和分销公司等客户带看顺利完成;

  4、尽职尽责完成部门分配的任务,不断提高业务量,完成每月指标;

  5、对于中介和分销公司的开发、维护进度每日以日报表形式自觉发给相关负责人;

  6、与案场人员进行工作对接,完成客户资料的报备,做好售楼处与分销渠道的衔接工作;

  7、渠道团队管理;

  8、完成上级领导交办的工作任务

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,条件优秀可放宽学历要求;

  2、3年及以上房产行业销售经验,有渠道管理经验;带团队优先考虑;

  3、具有一定房产渠道资源;

  4、具备良好的营销意识与服务意识、有较强的说服、谈判和沟通能力;

  5、对市场营销工作有较深刻认知,能够承受工作压力,乐于从事挑战性的工作

  财务审计经理的职责描述 篇10

  职责:

  1. 按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;

  2. 负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;

  3. 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

  4. 负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

  5. 负责对公司的投资及经营状况进行审计;

  6. 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;

  7. 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;

  8. 对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

  9. 编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;

  10. 负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;

  11. 负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

  12. 定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

  任职资格:

  1. 全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

  2. 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

  3. 良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;

  4. 个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

结尾:非常感谢大家阅读《财务审计经理的职责描述(通用10篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

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