导读:应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇1) 根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档; 销 售 发 票 录入系统... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
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应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇1)
根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;
销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;
制作销售凭证、银行收款凭证;
核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;
周三、周五核对欠款情况审批下周走货;
根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;
客户维护、建档;
应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;
装订凭证;
领导安排的其他工作;
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇2)
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;
2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;
4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;
5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;
7、标识事业部年度销售收入和费用预算;
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇3)
1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇4)
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇5)
1、负责国美苏宁系统的订单审核;
2、每月各系统导购的工资及提成核算;
3、负责每月底监督各门店进行样机盘点,审核盘盈盘亏表;
3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;
4、熟悉公司当期营销政策;
5、负责经销商借用物料或者免费上样时,开具产品借出单,并跟踪还回状态;;
6、负责根据建档审批文件,在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;
7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款),跟进收款单审核情况,做好销售台帐,跟踪各销售订单回款;
8、负责每季度与经销商核对往来账。
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇6)
1、每月提交本月开票计划,收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表;
2、负责自营店结算单信息的获取及录入,确保与实际销售收入,活动扣点、商场费用等金额准确,与事业部人员沟通出现的问题,保证收款、开票等工作的及时性、准确性;
3、负责银行回单的记账处理以及清账工作;
4、按时完成应收月结工作,包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作;
5、负责相应会计凭证的记账处理,确保附件、单据装订完整,保证会计资料真实、合法和完整;
6、负责与客户的往来对账工作
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇7)
1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。
应收会计工作职责应收会计工作职能 (篇8)
1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;
2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
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