导读:公司审计职责 (一) 1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策; 2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力; 3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
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公司审计职责 (一)
1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
公司审计职责 (二)
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
公司审计职责 (三)
岗位职责:
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格:
1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;
4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的&39;财务分析能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
公司审计职责 (四)
1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。
2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。
3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
4.掌握会计、审计及其相关专业知识。
5.负责档案管理等日常事务工作。
6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。
7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的&39;收集等工作。
8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。
9.完成领导临时交办的任务。
公司审计职责 (五)
岗位职责:(工程方向)
1、完善内控评估体系;
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、检查预评价;
3、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与有关部门的协调和沟通。
任职要求:
1、大专以上,工程造价专业,中级以上职称;
2、同岗位工作3年以上;工程审计人员须有工程现场工作经历(在施工方工作过儿年以上);
3、工程审计人员须懂施工工艺、工程管理,能熟练操作造价软件;
4、需有学习能力、善于表达沟通、有一定的抗压能力。
公司审计职责 (六)
1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
公司审计职责 (七)
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、完成公司交办的其他工作。
公司审计职责 (八)
职责:
1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;
2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;
3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;
5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;
6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的&39;经营使用状况、效益进行审计;
7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;
8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;
9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;
10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;
11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;
12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。
任职资格:
1.全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;
2.有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;
3.良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;
4.个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
结尾:非常感谢大家阅读《公司审计职责(推荐8篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!